小智贝文库 :专注文档资料8年,极速海量,用心打造! 首页 |注册 |登录 |帮助

管理频道 企业管理 人力资源 市场营销 生产质量 管理表格 行业资料 企业咨询 企业战略 企业文化 公司理财 物流采购 职业经理人

成功激励 管理工具 管理制度 服装行业 商业计划书 酒店餐饮管理 可行性报告 培训管理 经营管理

当前位置: 小智贝文库管理频道公司理财财务管理《内部审计程序》讲义(DOC 25页) -- 下载地址

《内部审计程序》讲义(DOC 25页)下载地址

如果无法下载文件或下载速度慢,请更换下载地址。

下载地址      下载次数:2642

》》资料简介

“扩大性测试的方法:审查文件记录/面谈/实地观察/检查资产/帐实核对”看到这么句提示在脑子中应逐一扩展相关知识:文件记录有哪些?面谈须注意什么?有什么优缺点?实地观察的应用?检查资产的目的?帐实核对属于什么样的测试?等等结合这个提纲扩展思维这与多做习题是异曲同工的
匆忙校正不足处抱歉愿对大家有所帮助
*转变思维更新知识
*着眼实践注重能力
*既要理解也要记忆
考试答题技巧:
读题——标出关键词注意逻辑关系注意最不怎么样或不可能如何如何
解题——定义概念选择/实务、逻辑推理/排除不相关/换角度思维“无罪推断”:没有错的理由即是对的选项
A审计
内部审计的概念
*内部审计的最新定义:内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率它采取系统化、规范化的方法对风险管理、控制及治理过程进行评价提高它们的效率从而帮助实现组织目标
内部审计的最新定义最新要点:
1、保证工作和咨询工作
2、评价和改进风险管理、控制和治理程序
3、系统化和规范话的方法
4、独立性和客观性
5、增加价值和提高效率
6、组织的目标
…………


……………………
本站免费提供《《内部审计程序》讲义(DOC 25页)》下载,我们己经对《《内部审计程序》讲义(DOC 25页)》进行全面的整理检查,以保证您安全的下载《《内部审计程序》讲义(DOC 25页)》,如果下载的压缩文件需要密码那就是本站的网址 http://www.xiaozhibei.com,《内部审计程序》讲义(DOC 25页)的文件大小为16.0 KB,本站还有大量关于财务管理,方面的资源提供下载哦,可以多找找。为下次能方便快速的找到本站,记得收藏我们的网址(http://www.xiaozhibei.com)哦!

下载说明
  • 这里是《《内部审计程序》讲义(DOC 25页)》的下载地址页。不会请看《下载帮助》
  • 1·本站的资料全部免费下载,如果提示是会员资料,请先注册为会员。注册会员
  • 2·若不能下载《《内部审计程序》讲义(DOC 25页)》请尝试另一个下载地址,或等段时间再下。
  • 3·如果有多个分卷,分别下载所有分卷,全部下载安成后,放在同一个目录,解压分卷一即可。下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.xiaozhibei.com, 希望此资料可以帮到你。记得收藏我们的网址(http://www.xiaozhibei.com)。