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目录
序言(2-5)
第一部分内部审计办法(6-11)
第二部分内部审计具体规范(12-35)
内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范(12-14)
内部审计具体规范第2号──审计通知书规范(15-16)
内部审计具体规范第3号──审计证据规范(17-19)
内部审计具体规范第4号──审计工作底稿规范(20-22)
内部审计具体规范第5号──审计事项评价规范(23-25)
内部审计具体规范第6号──审计报告编审规范(26-28)
内部审计具体规范第7号──审计复核工作规范(29-30)
内部审计具体规范第8号──审计文书处理规范(31-32)
内部审计具体规范第9号──审计档案工作规范(33-35)
第三部分内部审计实务指南(36-62)
内部审计实务指南第1号──货币资金(36-38)
内部审计实务指南第2号──存货(39-41)
内部审计实务指南第3号──固定资产及折旧(42-45)
内部审计实务指南第4号──生产与费用循环(46-49)
内部审计实务指南第5号──应付款项(50-51)
内部审计实务指南第6号──损益类项目(52-54)
06年审计问题年度总结(55-62)
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