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提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿(DOC格式)下载地址
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表3-11索引号:
(审计机关名称)
提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
――汇总工作底稿
审计期间_____
项目名称:
项目执行单位:
序号测试过程记录工作底稿
索引号
测试
结论
审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
……………………
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