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预提费用审计程序表(DOC格式)下载地址
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索引号:
(审计机关名称)
预提费用审计程序表
审计企业:页次:
审计程序执行情况说明工作底稿索引号
1.取得或编制预提费用明细表复核其加计数的正确性并与明细账、总账、报表的余额进行核对
2.实施分析性复核
3.抽查明细账、记账凭证及原始凭证
(1)检查大额预提费用项目及预提费用分配计算表检查其预提内容是否真实、预提金额和会计处理是否正确有无不属于预提费用性质的会计事项
(2)检查预提费用转销的会计处理是否正确
(3)检查有年末余额的预提费用是否属于跨期结转或长期未转销的费用
4.询问管理人员并利用分析性复核结果检查预提费用的完整性
5.检查预提费用是否已在资产负债表中恰当披露
6.完成预提费用审定表
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