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》》资料简介

进料验收管理办法
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第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业
第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档并于交货前安排存放的库位以利收料作业
第三条收料
(一)内购收料
1.材料进厂后收料人员必须依"采购单"的内容并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后将到货日期及实收数量填记于"请购单"办理收料
2.如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时应即时通知采购处理并通知主管原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受如采购部门要收下该等材料时收料人员应告知主管并于单据上注明实际收料状况并会签采购部门
(二)外购收料
1.材料进厂后物料管理收料人员即会同检验单位依"装箱单"及"采购单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量并将到货日期及实收数量填于"采购单"
2.开柜(箱)后如发觉所载的材料与"装箱单"或"采购单"所记载的内容不同时通知办理进口人员及采购部门处理
3.其发觉所装载的物料有倾覆[来自www.管理]、破损、变质、受潮……等异常时经初步计算损失将超过5000元以上者(含)收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理并尽可能维持异状态以利公证作业如未超过5000元者则依实际的数量办理收料并于"采购单"上注明损失数量及情况
4.对于由公证或代理商确认物料管理收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后送会计部门及采购部门督促办理第四条材料待验进厂待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期且与已检验者分开储存并规划"待验区"以为区分收料后收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以为入帐清单的依据
第五条超交处理交货数量超过"订购量"部分应予退回但属买卖惯例以重量或长度计算的材料其超交量的3%(含)以下由物料管理部门于收料时在备栏注明超交数量经请购部门主管(含科长)同意后始得收料并通知采购人员
第六条短交处理交货数量未达订购数量时以补足为原则但经请购部门主管(科长含)同意者可免补交短交如需补足时物料
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