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行销与广告计划编拟指南

  • 大小:16.0 KB
  • 语言:简体中文
  • 类型:广告策划制度
  • 下载次数:9917
  • 更新时间:10-14 16:51:08
  • 名称:
  • 应用平台:|WinXP|Win7|WinAll|
资料介绍
提供企业管理常用制度范本《行销与广告计划编拟指南》免费下载Word模板DOC格式下载后请用OfficeWord打开即可学习参考:
行销与广告计划编拟指南
(一)行销计划编拟指南
年度行销计划
1.厂牌类别预算
(1)本年度的效益目标
将本年度特定商品的销售量、市场占有率及预算额的达成概况、发生重要差异的因素以及影响市场的主要原因等以简短的词句描述
2.建议事项
将特定商品的总出货量、预计销售额、特定商品的推销费用及预定的市场占有率等以简短的词句描述
3.损益变化程度的提示
将本年度的经营成果与来年度预算额的差异以损益表示并列出每一项目对销售的比率其格式如下表:
差额类别去年度本年度新年度
量$$$
(单位)
(增减率%)%%
占有率%%%
产品成本$—(%)$—(%)$—(%)
广告及促销费用$—(%)$—(%)$
其他成本$—(%)$(%)$—(%)
税前利益$(%)$(%)$(%)
4.基本资料
(1)市场
•规模
以销售量及增长率概述市场规模同时应列出竞争对象的厂牌及其占有率;若竞争厂牌众多则仅须列出主要的竞争厂牌
•消费者
以简单的一两段略述消费者特性(年龄、收入……)并列出该商品主要销售地区的总消费量
•订价
以简明的表格适当地列出竞争者及本公司的零售价(以单位大小类别表示)若可能的话亦可列出每一单位成本
•竞争者的推广费用
以6个月为单位将前些年度竞争厂牌的全年度媒体及促销费用列出;若可能的话并应加上该二期间的销售量促销费用的估计仅包括地区性及全国性促销费用而不必包括试销成本其表格如下表:
1st6个月2nd6个月
量媒体促销总计量媒体促销总计
厂牌A$-$-$-$-
厂牌B$-$-$-$-
根据上列形式若发生任何重要改变须在表后加以注明
•其他
在本大项内凡有助于完成决策的任何其他实据或统计资料须加以叙述
(2)厂牌
•产品
简述产品的配方、特色并以表列出产品规格及利益率
•制造
以简短的几段依需要程度择取说明现有工厂的生产能力、来年度的投资额、生产量及将采购量等事项但对新产品而言则应作全部的叙述
•商品调查
略述有关特定商品及推销成果的调查其内容需偏重于实际调查结果而不需作过程上的评论
•市场调查
此部分包括所有推销成果上的重要调查诸如近期广告调查、市场占有率、命名及包装调查等等
•其他
在本大项内若有助于完成决策的任何其他实据或统计资料须加以叙述
5.机会点及症结点
(1)机会点
本项目须列出特定商品的预定增长率及销售目标的主要机会
(2)症结点
将影响特定产品的目标完成的因素择其重点列出并同时说明将此风险减至最少的步骤
6.策略
(1)营销
以简短的词句明确地叙述商品的基本目标及行销策略;本项内容的多寡将随个别厂牌的需要而有所不同但必须限制于半页
(2)费用
此部分可视其需要程度作择取性说明;但对须负庞大广告费且其费用常随销售区及市场机会而变动的商品名须特别加以叙述
(3)Copy
须包括三部分简述第一:专注于主要Copy目标第二:完成目标的策略第三:特定商品的电视/印刷等广告量的分配政策其要点叙述不得超过一页
(4)媒体
本项目包含三要素第一:目标叙述第二:完成此目标的策略;应尽可能明确地叙述上两项的有关涵盖率、广告出现次数广告波及率等第三:列出本年与新年度的销售量及媒体费用如下表:
本年度新年度
地区量媒体费用/单位量媒体费用/单位
18—3一/CS8一S一/CS
28—8一/CSS—S一/CS
在任何销售区内两年间的单位费用若有重要变化须简明地于此表内加以说明销售地区所用的代号尽可能不超过短的商品则上表可省略
(5)促销
这部分亦含三要素一:促销目标二:策略的叙述三:编表列出费用与交易量间的差其表格如下:
费用/单位地区1地区2地区3
本年度S—S—S—
新年度——————
量交易量地区1地区2地区3
本年度—%—%—%
新年度—%—%—%
本项目尽可能不超过一项
7.调查研究
略述特定商品于来年度预定实施的主要调查项目例如媒体或促销测定、产品测定、包装研究等并应明确叙述每项活动的本页、目的及成本内容不得超过半页
总结此书面的年度行销计划应附上前述四项财务性行销报表
(二)厂牌类别价格及利润结构预算
包装别
盎司/单位
单位零售价格
零售价格/出货箱
出厂价格/箱
%经销毛利率
每箱装运成本
毛利/箱
出厂价格的%/箱
估计装运费
总销售量
总毛利
24’5
—02
—%
—%
—%12’S
一02
—%
—%
—%6’S
—02
—%
—%
—%
—%
—%
“标准箱”代表将有大小不同的单位转变成“单一”“标准尺寸”的标准箱以便使管理者了解总出货量并根据此关系来计算各项成本
(三)厂牌类别损益表预算
前年度销售%本年度销售%新年度销售%
1.总市场
•理
•单位量
•增减率
2.厂牌占有率
3.商品出货
•量
•单位置
•增减串
4.产品成本
•固定成本
•变动成本
•总成本
5.行销费用
•媒体或制作
•广告准备金
•样品或赠品
•销货折让
•其他促销
•总行销费用
6.其他费用
•市场调查
•人员推销
•分配成本
•管理费用
•杂项收支
•其他总费用
7.贡献利益
•增减值
—%
—%
—(100%)
—%
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—%
—%
—%
—(100%)
—%
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—%
—%
—%
—(100%)
—%
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—(%)
—%
(四)厂牌类别媒体分配表预算
本年度新年度差异
1.全国性费用
电视费用
•电视联播
•地方性电视
•制作
•电视总计
印刷费用
•杂志
•报纸
•其他制作费
•备金
印刷总计
其他媒体
•分项列举
其他总计
媒体费用总计(000)%
$——%
$——%
$——%
$——%
$——%
$——%
$—100%(000)%
$——%
$——%
$——%
$——%
$——%
$——%
$—100%(000)%
$——%
$——%
$——%
$——%
$——%
$——%
$—100%
第一季第二季第三季第四季合计
2.季节类别费用
•电视
•印刷
•其他
•采用媒体总计
占整年度比率
$一
$一
—%
$—
$一
—%
$—
$一
—%
$—
$一
—%
$—
$一
—%
•预估出货量
占整年度比率
—%
—%
—%
—%
—%
(五)厂牌类别促销分类表预算
一二三
月月月第

季四五六
月月月第

季上年
半度七八九
月月月第

季十十十
一二
月月月第

季全

地区1
出货量
促销形态
促销成本
Nat1
$
$—
Area
$
$一
Nat’1
$—
$一
Test
$—
$一
$一
地区2
出货量
促销形态
促销成本
Nat’1
$
$一
Area
$
$一
Nat’1
$—
$—
Test
$一
$一
$一
地区3
Etc.
超出货量
占整年度比率
总费用
占整年度比率
每单位销售费用
$
$
---
—%
一$
—%
$—$—
---
—%
$一
—%
$一
—%
$一
—%
$—
$—
---
—%
$一
—%
$一
$—
---
—%
$一
—%
$—
110%
$一
100%
$一
…………


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